Aplicación de una auditoría de control interno, en la Florícola ´ Rosely Flowers ´, ubicada en el sector Laigua, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, en el período 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Pallo Cuchiparte, Gladys Ximena; Autor

Aplicación de una auditoría de control interno, en la Florícola ´ Rosely Flowers ´, ubicada en el sector Laigua, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, en el período 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 Gladys Ximena, Pallo Cuchiparte y Sandra Elizabeth, Quishpe Velaña - 205 páginas ; il. ; 30 cm

Incluye CD-Rom, anexos

Tesis (Ingeniería en Contabilidad y Auditoría); Razo, Clara; Dir.

1. Fundamentación Teórica. 2. Diagnóstico Situacional. 3. Propuesta.

LAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA

El presente trabajo de investigación se realizó en la Empresa Florícola “ROSELYFLOWERS”, con el objetivo de aplicar una Auditoria de Control Interno paramedir el nivel de cumplimiento y eficiencia del sistema de control interno y elalcance de objetivos y metas, para este fin se utilizó el método inductivo,deductivo, observación, descriptivo, también se aplicó técnicas como laentrevista y encuestas, que sirvieron de ayuda para la recopilación de información,con el fin de conocer la situación actual. En la Florícola se aplicó una Auditoría deControl Interno, a cada uno de los departamentos, en el periodo 1 de enero al 31de diciembre del 2014”. Esta auditoria permite evaluar y detectar posiblesfalencias y está diseñada para obtener una certeza razonable sobre el nivel decumplimiento del control de las actividades y manual de funciones. Con elexamen efectuado se determinó que no se realiza un archivo adecuado de ladocumentación contable, el jefe encargado no emite el informe diario de lospedidos de la materia prima, fertilizantes e insumos, los hallazgos fueronreflejados en el informe con las conclusiones y recomendaciones que permitan ala empresa tomar decisiones para así mejorar la situación de la misma




INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ATRIBUTOS DE LOS HALLAZGOS DE AUDITORÍA
MARCAS DE AUDITORÍA

TESIS 657 / P168ap

Misión / Visión

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