Auditoría de control interno en el departamento de administración y finanzas de la cooperativa de ahorro y crédito Visión de los Andes – Vis Andes del cantón Salcedo. | Deysi Tatiana Achote Pilliza y Karina Lisseth Cabrera Garrido
Achote Pilliza, Deysi Tatiana
Auditoría de control interno en el departamento de administración y finanzas de la cooperativa de ahorro y crédito Visión de los Andes – Vis Andes del cantón Salcedo. Deysi Tatiana Achote Pilliza y Karina Lisseth Cabrera Garrido - 158 páginas ; 30 cm
Incluye CD-Rom anexos
Proyecto (Ingeniería en Contabilidad y Auditoría); Armas Heredia, Isabel Regina ; Dir.
1. Información General 2. Planteamiento del problema 3. Fundamentación científica Técnica 4. Metodología 5. Análisis y Discusión de Resultados
LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA
La ejecución de la auditoría de control interno se desarrolló con la información proporcionada por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión de los Andes – Vis Andes, dicha cooperativa cuenta con trece años como institución cooperativista y aunque su trayectoria le ha llevado a tener una visión con futuro y gran potencial, se ha evidenciado algunas debilidades en sus objetivos y políticas que pueden llegar a obtener retrasos e inconsistencias en las metas establecidas. El propósito principal de este proyecto es aplicar una auditoría de control interno en el departamento de administración y finanzas con la finalidad de identificar las fortalezas y debilidades y su incidencia en la toma de decisiones para el beneficio de la entidad.
AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
EVALUAR
INSPECCIONAR Y CONFIRMAR
PROYECTO 657 A179au
Auditoría de control interno en el departamento de administración y finanzas de la cooperativa de ahorro y crédito Visión de los Andes – Vis Andes del cantón Salcedo. Deysi Tatiana Achote Pilliza y Karina Lisseth Cabrera Garrido - 158 páginas ; 30 cm
Incluye CD-Rom anexos
Proyecto (Ingeniería en Contabilidad y Auditoría); Armas Heredia, Isabel Regina ; Dir.
1. Información General 2. Planteamiento del problema 3. Fundamentación científica Técnica 4. Metodología 5. Análisis y Discusión de Resultados
LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA
La ejecución de la auditoría de control interno se desarrolló con la información proporcionada por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión de los Andes – Vis Andes, dicha cooperativa cuenta con trece años como institución cooperativista y aunque su trayectoria le ha llevado a tener una visión con futuro y gran potencial, se ha evidenciado algunas debilidades en sus objetivos y políticas que pueden llegar a obtener retrasos e inconsistencias en las metas establecidas. El propósito principal de este proyecto es aplicar una auditoría de control interno en el departamento de administración y finanzas con la finalidad de identificar las fortalezas y debilidades y su incidencia en la toma de decisiones para el beneficio de la entidad.
AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
EVALUAR
INSPECCIONAR Y CONFIRMAR
PROYECTO 657 A179au