Evaluación de control interno en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. Sucursal Latacunga, período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008 Cristina Fernanda Benavides Fauta y Jenny Nataly Cayancela Tituaña.
Material type:
- texto
- no mediado
- volumen
- TESIS 657 C933ev
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Biblioteca La Matriz CONTABILIDAD Y AUDITORIA / LA MATRIZ | Colección / Fondo / Acervo / Resguardo | TESIS 657 C933ev (Browse shelf(Opens below)) | Ej.1 | Available | T-001527 |
Browsing Biblioteca La Matriz shelves, Shelving location: CONTABILIDAD Y AUDITORIA / LA MATRIZ, Collection: Colección / Fondo / Acervo / Resguardo Close shelf browser (Hides shelf browser)
Incluye CD-Rom y Anexos
Tesis (Ingeniero en Contabilidad y Auditoría); Recalde Tito; Dir
1. Gestión 2. Períodos de la evolución de la administración 3. Elementos de la gestión administrativa 4. Clasificación de la auditoría
LAS TESIS DE GRADO SON USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA
El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad, Evaluar al control interno para la Cooperativa Ambato, cuyo propósito fue detectar las falencias existentes en cada uno de las áreas al momento del desarrollo de sus actividades Para ello fue necesario realizar el trabajo de campo, mediante el tipo de investigación descriptiva que permitió describir de forma exacta las actividades que se desarrollan en los diferentes departamentos; aplicando encuestas y entrevistas a quienes forman parte de la institución obteniendo buenos resultados; puesto que ellos nos ayudaron a determinar las necesidades existentes dentro de la Cooperativa Ambato. Mediante el desarrollo de la evaluación se logro determinar si se da un seguimiento a las políticas y procedimientos adoptados por la Institución; ya que se ha evaluado mediante la planificación estratégica y está estructurado de la siguiente manera: se elaboró una Propuesta Técnica, Marcas y Siglas de Auditoria, Cronograma de Trabajo, Memorándum de Planificación, Carta Compromiso y Contrato de Prestación de Servicios, además consta de planificación, Programa de Auditoria, Planificación Estratégica, Listado de Personal. División y Distribución de Funciones, Organigrama Estructural, también se realiza la instrumentación, Programa de Auditoria, Elaboración de Cuestionarios, Tabulación de Cuestionarios, Aplicación y Evaluación de Indicadores, Examen, Hoja de Hallazgos, Evaluación del Proceso Administrativo, Informe General de Auditoria y el Seguimiento. Esta investigación aportó significativamente a mejorar el desarrollo de actividades administrativas que realiza la Cooperativa Ambato, ya que la evaluación al control interno permitirá a la administración tomar decisiones oportunas y con ello cumpla con las metas y objetivos planteados.
Unidad Académica de Ciencias Adminsitrativas y Humanísticas ;
Carrera de Contabilidad y Auditoría
VA/va
There are no comments on this title.