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´Evaluación de control interno a la cooperativa de ahorro y crédito Pilahuín ltda. matriz del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi en el período económico2017´. Ana María, Tigasi Quishpe y TigseToapanta, Jessica Fernanda

By: Contributor(s): Material type: TextTextEcuador :Latacunga : 2018Description: 53 páginas ; 30cmContent type:
  • texto
Media type:
  • no mediado
Carrier type:
  • volumen
Subject(s): DDC classification:
  • PROYECTO 657 T566el
Contents:
1. Información general. 2. Justificación. 3. Problema de la investigación. 4. Fundamentación teórica. 5. Metodologías. 6. Análisis y discusión de resultados.
Dissertation note: Proyecto (Ingeniería en Contabilidad y Auditoría); López, Patricia Dir. Summary: El proyecto de investigación que se realizó en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pilahuín Ltda. Se llevó a cabo con el propósito de evaluar el control interno, para conocer cuáles son las irregularidades que se presentan, mediante la información que nos proporcionó la institución financiera se pudo realizar un estudio más profundo, donde se pudo emplear instrumentos de la investigación como es la entrevista, misma que fue aplicada a cada uno de los jefes de los departamentos que existen en la actualidad dentro de la entidad y de igual manera utilizando un método de control interno se pudo implementar cuestionarios que ayudaron a evaluar desde diferentes perspectivas donde se involucró los siguiente componentes como son el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y monitoreo. Además gracias a este procedimiento se evidencio que existen en su mayoría debilidades que afectan a la cooperativa, siendo su principal problema el desconocimiento de los manuales que posee cada uno de los departamentos por parte de los empleados, a pesar que los jefes conocen todo lo que está estipulado no se los comunican, es por ello que todo el personal incumple con lo que norman los manuales. Es así que la alta dirección de la entidad tomo en cuenta las recomendaciones que se emitió después que se realizó la evaluación de control interno, así beneficiara a la institución, el gerente podrá tomar decisiones de manera correcta y los empleados podrán realizar sus funciones de manera eficiente aportando mejoras a la entidad financiera.
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Libros Libros Biblioteca La Matriz CONTABILIDAD Y AUDITORIA / LA MATRIZ Colección / Fondo / Acervo / Resguardo PROYECTO 657 T566el (Browse shelf(Opens below)) Ej.1 Available PI-000852
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PROYECTO 657 S2259im Impacto de la productividad y desempeño financiero de las empresas florícolas de la zona 3 del Ecuador | Luz Clara Sangoquiza Chiluisa y Jennifer Estefania Toapanta Pilatasig PROYECTO 657 S574ah ´Análisis de los factores de producción y su incidencia en la rentabilidad de la exportadora de banano, asociación de trabajadores agrícolas autónomos 22 de octubre del Cantón la Maná, Provincia de Cotopaxi, periodo 2017´ PROYECTO 657 T315de Diseño de un sistema de control de inventario para la distribuidora ´Agua Santa´. PROYECTO 657 T566el ´Evaluación de control interno a la cooperativa de ahorro y crédito Pilahuín ltda. matriz del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi en el período económico2017´. PROYECTO 657 T598an Análisis de los sistemas de información contable y su incidencia en la toma de decisiones en los minimarket comercial La Economía y emprovit de la parroquia de Pujilí, Cantón Pujilí, Provincia de Cotopaxi PROYECTO 657 T6279la La gestión de riesgos y su incidencia en el control interno del área financiera en la empresa EDUFLOR S.A ubicada el barrio Chaguana de la Parroquia Aláquez Cantón Latacunga de la Provincia de Cotopaxi PROYECTO 657 T781im Implementación de un sistema de costos para las microempresas de fabricación de bloques en el sector la Cangahua, Parroquia Belisario Quevedo

Incluye CD-Room y anexos

Proyecto (Ingeniería en Contabilidad y Auditoría); López, Patricia Dir.

1. Información general. 2. Justificación. 3. Problema de la investigación. 4. Fundamentación teórica. 5. Metodologías. 6. Análisis y discusión de resultados.

LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA SALA DE LECTURA.

El proyecto de investigación que se realizó en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pilahuín Ltda. Se llevó a cabo con el propósito de evaluar el control interno, para conocer cuáles son las irregularidades que se presentan, mediante la información que nos proporcionó la institución financiera se pudo realizar un estudio más profundo, donde se pudo emplear instrumentos de la investigación como es la entrevista, misma que fue aplicada a cada uno de los jefes de los departamentos que existen en la actualidad dentro de la entidad y de igual manera utilizando un método de control interno se pudo implementar cuestionarios que ayudaron a evaluar desde diferentes perspectivas donde se involucró los siguiente componentes como son el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y monitoreo. Además gracias a este procedimiento se evidencio que existen en su mayoría debilidades que afectan a la cooperativa, siendo su principal problema el desconocimiento de los manuales que posee cada uno de los departamentos por parte de los empleados, a pesar que los jefes conocen todo lo que está estipulado no se los comunican, es por ello que todo el personal incumple con lo que norman los manuales. Es así que la alta dirección de la entidad tomo en cuenta las recomendaciones que se emitió después que se realizó la evaluación de control interno, así beneficiara a la institución, el gerente podrá tomar decisiones de manera correcta y los empleados podrán realizar sus funciones de manera eficiente aportando mejoras a la entidad financiera.

Ingeniería en Contabilidad y Auditoria

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