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Evaluación del control interno en el departamento de créditos de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Sumak Kawsay ´del Cantón La Maná año 2019 Andrea Carolina Palta Malagón y Saltos Balarezo Eliana Alexandra

By: Contributor(s): Material type: TextTextEcuador :La Maná : Universidad Técnica de Cotopaxi ; 2021Description: 138 páginas ; 30 cmContent type:
  • texto
Media type:
  • no mediado
Carrier type:
  • volumen
Subject(s): DDC classification:
  • PROYECTO 657 P183ev
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Contents:
1. Información general. 2. Descripción del proyecto. 3. Justificación del proyecto. 4. Beneficiarios del proyecto. 5. El problema de investigación. 6. Objetivos. 7. Actividades y sistema de tareas en relación a los objetivos planteados. 8. Fundamentación científica técnica. 9. Preguntas científica. 10. Metodologías. 11. Análisis y discusión de los resultados. 12. Propuesta 13. Impactos (Técnico, social y económico) 14. Presupuesto para la elaboración del proyecto. 15. Cronograma de actividades. 16 conclusiones y recomendaciones. 17. Bibliografía. 18. Anexos.
Dissertation note: Proyecto (Licenciatura en Contabilidad y Auditoría); Ponce, Verónica; Tut. Summary: El presente trabajo de investigación con el tema ´EVALUACION DE CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SUMAK KAWSAY DEL CANTÓN LA MANÁ AÑO 2019´ tiene como objetivo evaluar el control interno de la cartera de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay del cantón La Maná año 2019 para garantizar una operación adecuada y cumplir objetivos, mediante el control interno en la cual se puedo determinar los riesgos o puntos críticos que contiene la cooperativa al mismo tiempo se puede resolver problemas de la entidad con respecto a la morosidad en las cuentas de créditos. Además, se evaluó los procedimientos y se identificó las áreas críticas, para emitir propuestas de mejora, de acuerdo a los objetivos que la cooperativa debe cumplir preservando así los recursos frente a cualquier pérdida por mala gestión, errores o por irregularidades. La metodología aplicada en esta investigación descriptiva, ya que permitió obtener información específica de los procesos relacionados con las políticas en el área crediticia de la Cooperativa para establecer acciones frente a la problemática encontrada como también métodos y técnicas como son: Método Analítico y Método Deductivo debido a que se formuló conclusiones específicas, para la construcción de los resultados expuestos. También se utilizó la herramienta de evaluación de control interno basada en el modelo COSO I para la aplicación del cuestionario de control interno con la finalidad de recopilar información sobre los 5 componentes del modelo teniendo como resultados un nivel de confianza del Sistema de Control Interno es 75.50%, mientras que el Nivel de Riesgo representa 22.50% considerado como Riesgo moderado. En la propuesta se plantea un modelo de control interno como una alternativa para establecer los procesos para control de morosidad y recuperación de cartera de la cooperativa.
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Tesis Tesis Biblioteca La Maná CONTABILIDAD Y AUDITORIA / LA MANÁ Colección / Fondo / Acervo / Resguardo PROYECTO 657 P183ev (Browse shelf(Opens below)) Ej.1 Available PIM-000336
Browsing Biblioteca La Maná shelves, Shelving location: CONTABILIDAD Y AUDITORIA / LA MANÁ, Collection: Colección / Fondo / Acervo / Resguardo Close shelf browser (Hides shelf browser)
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PROYECTO 657 O771co Costos de producción y su rentabilidad en la finca cacaotera ´La Lorenita´ en el cantón La Maná provincia de Cotopaxi periodo 2020 - 2021. PROYECTO 657 O775an Análisis de la gestión financiera y su incidencia en la toma de decisiones de la empresa de insumos agrícolas y veterinarios ´AGROCARPIO´ del cantón Quevedo provincia de Los Ríos en el periodo 2018-2019´ | Michael Eleuterio Ortiz Palma y Lady Roxana Vera Parraga PROYECTO 657 P168si Sistema de control interno para inventarios en el ´Centro Comercial Noble´ del cantón La Maná´ | Margoth Leticia Pallo Pallo y Klever Mauricio Callatasig Toasa PROYECTO 657 P183ev Evaluación del control interno en el departamento de créditos de la Cooperativa De Ahorro y Crédito Sumak Kawsay ´del Cantón La Maná año 2019 PROYECTO 657 P2937co Costos por procesos en la producción de banano en la Finca ´La Soledad´, en el recinto Tres Coronas, parroquia El Carmen, cantón La Mana, provincia de Cotopaxi, año 2021´ PROYECTO 657 P3481au Auditoría de Gestión al Área de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense, ubicado en el Cantón La Mana período 2018´ PROYECTO 657 P4381an Análisis a la gestión financiera para la toma de decisiones de la Asociación de Producción Agrícola de Cacao Nacional La Maná ´Asoprocanam´ período 2017-2018´ | Milena Beatriz Pérez Mosquera y Gladys Marilyn Pilaguano Chitalogro

Incluye CD-Rom, anexos

Proyecto (Licenciatura en Contabilidad y Auditoría); Ponce, Verónica; Tut.

1. Información general. 2. Descripción del proyecto. 3. Justificación del proyecto. 4. Beneficiarios del proyecto. 5. El problema de investigación. 6. Objetivos. 7. Actividades y sistema de tareas en relación a los objetivos planteados. 8. Fundamentación científica técnica. 9. Preguntas científica. 10. Metodologías. 11. Análisis y discusión de los resultados. 12. Propuesta 13. Impactos (Técnico, social y económico) 14. Presupuesto para la elaboración del proyecto. 15. Cronograma de actividades. 16 conclusiones y recomendaciones. 17. Bibliografía. 18. Anexos.

LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA

El presente trabajo de investigación con el tema ´EVALUACION DE CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SUMAK KAWSAY DEL CANTÓN LA MANÁ AÑO 2019´ tiene como objetivo evaluar el control interno de la cartera de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Sumak Kawsay del cantón La Maná año 2019 para garantizar una operación adecuada y cumplir objetivos, mediante el control interno en la cual se puedo determinar los riesgos o puntos críticos que contiene la cooperativa al mismo tiempo se puede resolver problemas de la entidad con respecto a la morosidad en las cuentas de créditos. Además, se evaluó los procedimientos y se identificó las áreas críticas, para emitir propuestas de mejora, de acuerdo a los objetivos que la cooperativa debe cumplir preservando así los recursos frente a cualquier pérdida por mala gestión, errores o por irregularidades. La metodología aplicada en esta investigación descriptiva, ya que permitió obtener información específica de los procesos relacionados con las políticas en el área crediticia de la Cooperativa para establecer acciones frente a la problemática encontrada como también métodos y técnicas como son: Método Analítico y Método Deductivo debido a que se formuló conclusiones específicas, para la construcción de los resultados expuestos. También se utilizó la herramienta de evaluación de control interno basada en el modelo COSO I para la aplicación del cuestionario de control interno con la finalidad de recopilar información sobre los 5 componentes del modelo teniendo como resultados un nivel de confianza del Sistema de Control Interno es 75.50%, mientras que el Nivel de Riesgo representa 22.50% considerado como Riesgo moderado. En la propuesta se plantea un modelo de control interno como una alternativa para establecer los procesos para control de morosidad y recuperación de cartera de la cooperativa.

Facultad de Ciencias Administrativas,

Carrera de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría CPA

VA/ag

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