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Diseño de un sistema de control interno para la empresa TRUCKLINE S.A. de la provincia de Cotopaxi cantón Latacunga Carmen Mercedes Mejía Chasiliquín

By: Material type: TextTextLatacunga : Universidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas, Humanísticas; Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 2012Description: 162 P. ; 30cm. ilContent type:
  • texto
Media type:
  • no mediado
Carrier type:
  • volumen
Subject(s): DDC classification:
  • TESIS 657 M516di
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Contents:
1. Marco teórico. 2. Análisis e interpretación de resultados. 3. Diseño y aplicación de la propuesta.
Dissertation note: Tesis (Ingeniería en Contabilidad y Auditoría); Hidalgo, Myrian; Dir. Summary: Esta investigación se orienta a la elaboración de un Sistema de Control Interno en la Empresa de Transporte TRUCKLINE S.A. considerando a dicho Sistema como un apoyo a la Gestión Administrativa-Contable el presente trabajo está ligado a las funciones de los empleados y procedimientos administrativos que no se ejecutan con efectividad y eficiencia en las operaciones. Para su desarrollo se utilizó la investigación de tipo descriptivo, metodología no experimental y procedimientos estadísticos como gráficos porcentuales; los instrumentos utilizados en la investigación son la Entrevista y la Encuesta que fueron aplicadas a la Junta Directiva de Accionistas, Gerente, administrativos, clientes y proveedores con el fin de establecer el grado de conocimiento que tienen los encuestados sobre el Control Interno. Luego de terminar la investigación se concluyó que es necesario el desarrollo del Diseño de un Sistema de Control Interno para garantizar una correcta y transparente administración de los recursos económico-financieros, establecer y ejecutar funciones directrices y operacionales que contribuya en la efectividad de las actividades para el cumplimiento de normas y leyes de control. El Sistema de Control Interno se constituye en una herramienta de apoyo para la directiva de cualquier empresa para modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados con calidad.
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Tesis Tesis Biblioteca La Matriz CONTABILIDAD Y AUDITORIA / LA MATRIZ Colección / Fondo / Acervo / Resguardo TESIS 657 M516di (Browse shelf(Opens below)) V.1 Ej.1 Available T-001919
Browsing Biblioteca La Matriz shelves, Shelving location: CONTABILIDAD Y AUDITORIA / LA MATRIZ, Collection: Colección / Fondo / Acervo / Resguardo Close shelf browser (Hides shelf browser)
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TESIS 657 M3852im Implementación de un Sistemas de costos por ordenes de producción para el Taller ´Fuegos Pirotécnicos Ambato´ Ubicado en la parroquia Huachi de la Provincia de Tungurahua´. TESIS 657 M394im Implantación de un sistema contable para la asociación de discapacitados y minusválidos de Cotopaxi para apoyar los procesos productivos y administrativos durante el año 2007 / TESIS 657 M4911ap Aplicacion de una auditoria financiera en la empresa de productos lacteos FINOLAC ubicada en Lasso durante el periodo Enero a Diciembre del 2005 TESIS 657 M516di Diseño de un sistema de control interno para la empresa TRUCKLINE S.A. de la provincia de Cotopaxi cantón Latacunga TESIS 657 M534an Análisis de la incidencia de la reforma tributaria planteada por el Economista Rafael Correa en el Presupuesto General del Estado / TESIS 657 M534au Auditoría administrativa al centro de experimentación y producción Salache ubicado en el cantón Latacunga provincia de Cotopaxi en el período contable comprendido entre 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 TESIS 657 M534au Auditoría de gestión financiera en la Ferreteria BYCACE del Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi durante el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013´.

Incluye: CD-Rom y Anexos

Tesis (Ingeniería en Contabilidad y Auditoría); Hidalgo, Myrian; Dir.

1. Marco teórico. 2. Análisis e interpretación de resultados. 3. Diseño y aplicación de la propuesta.

LAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA

Esta investigación se orienta a la elaboración de un Sistema de Control Interno en la Empresa de Transporte TRUCKLINE S.A. considerando a dicho Sistema como un apoyo a la Gestión Administrativa-Contable el presente trabajo está ligado a las funciones de los empleados y procedimientos administrativos que no se ejecutan con efectividad y eficiencia en las operaciones. Para su desarrollo se utilizó la investigación de tipo descriptivo, metodología no experimental y procedimientos estadísticos como gráficos porcentuales; los instrumentos utilizados en la investigación son la Entrevista y la Encuesta que fueron aplicadas a la Junta Directiva de Accionistas, Gerente, administrativos, clientes y proveedores con el fin de establecer el grado de conocimiento que tienen los encuestados sobre el Control Interno. Luego de terminar la investigación se concluyó que es necesario el desarrollo del Diseño de un Sistema de Control Interno para garantizar una correcta y transparente administración de los recursos económico-financieros, establecer y ejecutar funciones directrices y operacionales que contribuya en la efectividad de las actividades para el cumplimiento de normas y leyes de control. El Sistema de Control Interno se constituye en una herramienta de apoyo para la directiva de cualquier empresa para modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados con calidad.

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