Perfeccionamiento del procedimiento para el seguimiento de las recomendaciones de la unidad de auditoría interna de petroecuador y lograr una eficiencia en su cumplimiento a través de un departamento de control de gestión de calidad María Elena Gallegos Medina
Material type:
- texto
- no mediado
- volumen
- TESIS 657 G166pe
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
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Biblioteca La Matriz CONTABILIDAD Y AUDITORIA / LA MATRIZ | Colección / Fondo / Acervo / Resguardo | TESIS 657 G166pe (Browse shelf(Opens below)) | V.1 Ej.1 | Available | T-000824 |
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Tesis (Ingeniero en Contabilidad y Auditoría); Moscoso, Jovanna; Dir.
1. Objeticvos generales y específicos de la unidad de auditoría interna de Petroecuador. 2. Análisis estadístico de los datos obtenidos en el sistema de control de gestión. 3. Estado de cumplimiento de recomendaciones auditorías y exámenes especiales de la contraloria general del estado.
LAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA
Unidad Académica de Ciencias Administrativas Humanísticas y del Hombre ;
Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría
VA/jc
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