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Evaluación al control interno en el departamento de Rentas del Gobierno Municipal de la provincia de Cotopaxi del cantón Latacunga, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2009 Jenny Viviana Tapia Chacón y Jessica Nataly Villavicencio Segovia

By: Contributor(s): Material type: TextTextLatacunga : Universidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas, Humanísticas; Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 2011Description: 156 Pàginas. ; 30cm. ilContent type:
  • texto
Media type:
  • no mediado
Carrier type:
  • volumen
Subject(s): DDC classification:
  • TESIS 657 T172ev
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Contents:
1. Descripción. 2. Diagnóstico institucional. 3. Ejecución de la propuesta.
Dissertation note: Tesis (Ingeniería en Contabilidad y Auditoría); Rueda, Mónica; Dir. Summary: La aplicación del Control Interno en el Gobierno Municipal del Cantón Latacunga por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2009, ya que el objetivo fundamental es de evaluar cada uno de los elementos del control interno determinando el nivel de eficiencia y eficacia con el que se está desarrollando las actividades en departamento de rentas. Para el desarrollo de la investigación se utilizó información real y objetiva proporcionada directamente del personal del departamento, con la aplicación de instrumentos (entrevistas dirigidas a los empleados y encuestas realizadas a los contribuyentes del departamento de rentas), con las que se detectaron algunas observaciones para lo cual se utiliza los métodos de investigación inductivo y deductivo los mismos que nos permiten el análisis de los resultados obtenidos durante el proceso del control interno. Cebe recalcar, que la mencionada investigación, fue de gran ayuda para el departamento de rentas municipal ya que se logró identificar los inconvenientes que existen en cuanto al cumplimiento de las metas, objetivos, planificación, organización, dirección y control de todas y cada una de las actividades que se desarrollan en la Institución y el aporte de cada uno de sus miembros.
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Tesis Tesis Biblioteca La Matriz CONTABILIDAD Y AUDITORIA / LA MATRIZ Colección / Fondo / Acervo / Resguardo TESIS 657 T172ev (Browse shelf(Opens below)) V.1 Ej.1 Available T-001484

Incluye: CD-Rom y Anexos

Tesis (Ingeniería en Contabilidad y Auditoría); Rueda, Mónica; Dir.

1. Descripción. 2. Diagnóstico institucional. 3. Ejecución de la propuesta.

LAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA

La aplicación del Control Interno en el Gobierno Municipal del Cantón Latacunga por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2009, ya que el objetivo fundamental es de evaluar cada uno de los elementos del control interno determinando el nivel de eficiencia y eficacia con el que se está desarrollando las actividades en departamento de rentas. Para el desarrollo de la investigación se utilizó información real y objetiva proporcionada directamente del personal del departamento, con la aplicación de instrumentos (entrevistas dirigidas a los empleados y encuestas realizadas a los contribuyentes del departamento de rentas), con las que se detectaron algunas observaciones para lo cual se utiliza los métodos de investigación inductivo y deductivo los mismos que nos permiten el análisis de los resultados obtenidos durante el proceso del control interno. Cebe recalcar, que la mencionada investigación, fue de gran ayuda para el departamento de rentas municipal ya que se logró identificar los inconvenientes que existen en cuanto al cumplimiento de las metas, objetivos, planificación, organización, dirección y control de todas y cada una de las actividades que se desarrollan en la Institución y el aporte de cada uno de sus miembros.

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