000 02674nam0a22003010i04500
001 UTC-55507
005 20240326112621.0
008 240325s2015####ec#####grm####00####spa#d
082 _aTESIS 657
_bG912ap
100 _aGuamán Guanoluisa, Jessica Paola ; Autor
245 _aAplicación de una Auditoría financiera de la Ferreteria La Fachadita Franquiciado Disensa del Cantón Saquisili, Provincia de Cotopaxi en el período Enero-Diciembre 2013.
_cJessica Paola, Guamán Guanoluisa y Zoila Maribel, Tigse Heredia.
264 _aEcuador :
_bUniversidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Adminsitrativas y Humanísticas; Carrera de Contabilidad y Auditoría
_c2015
300 _aPáginas 384 ;
_c30 cm.
_bil. ;
336 _atexto
_btxt
_2rdacontent
337 _ano mediado
_bn
_2damedia
338 _avolumen
_bnc
_2rdacarrier
500 _aIncluye CD-Rom y Anexos
502 _aTesis (Ingeniero en Contabilidad y Auditoría); Andrade, Jaime; Dir
504 _aBibliografía: 383-384
505 _a1. Fundamentación Teórica. 2. Análisis e interpretación de resultados. 3. Desarrollo de la propuesta.
506 _aLAS TESIS DE GRADO SON USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA
520 _aEl objetivo general del presente trabajo de investigación es ejecutar una Auditoría Financiera, en la Ferretería “LA FACHADITA” del Cantón Saquisilí, para verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable de los diversos registros en el periodo 2013, a fin de expresar una opinión técnica y profesional. Los métodos empleados fueron; deductivo, inductivo y analítico sintético mientras que para la recopilación de información se utilizó la observación de la entidad, entrevistas y encuestas, mediante las cuales se reflejaron resultados significativos en la empresa. La aplicación de esta Auditoría Financiera, es importante ya que la misma ayuda a examinar, riesgos, deficiencias y debilidades que mantiene la organización, con el fin de ayudar al propietario de la entidad a llevar un manejo adecuado de sus actividades comerciales, llegando a la conclusión de que la empresa no cuenta con un Sistema de Control Interno adecuado, así mismo el manejo de las cuentas por cobrar, caja, inventarios y gastos por otros servicios es deficiente lo que podría ocasionar daños irreversibles en la entidad.
526 _aVA/vm
650 _aINGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
_aGESTIÓN ADMINISTRATIVA
_aGESTIÓN FINANCIERA
_a4.CONTROL INTERNO.
700 _aTigse Herdedia Zoila, Maribel ; Autor
856 _uhttp://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/2082/1/T-UTC-3520.pdf
942 _2ddc
_cTES
_n0
999 _c11911
_d11911