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Aplicación de una auditoría de control interno, en la Florícola ´ Rosely Flowers ´, ubicada en el sector Laigua, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, en el período 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 Gladys Ximena, Pallo Cuchiparte y Sandra Elizabeth, Quishpe Velaña

By: Contributor(s): Material type: TextTextEcuador :Latacunga : Universidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 2016Description: 205 páginas ; 30 cm ilContent type:
  • texto
Media type:
  • no mediado
Carrier type:
  • volumen
Subject(s): DDC classification:
  • TESIS 657 P168ap
Online resources:
Contents:
1. Fundamentación Teórica. 2. Diagnóstico Situacional. 3. Propuesta.
Dissertation note: Tesis (Ingeniería en Contabilidad y Auditoría); Razo, Clara; Dir. Summary: El presente trabajo de investigación se realizó en la Empresa Florícola “ROSELYFLOWERS”, con el objetivo de aplicar una Auditoria de Control Interno paramedir el nivel de cumplimiento y eficiencia del sistema de control interno y elalcance de objetivos y metas, para este fin se utilizó el método inductivo,deductivo, observación, descriptivo, también se aplicó técnicas como laentrevista y encuestas, que sirvieron de ayuda para la recopilación de información,con el fin de conocer la situación actual. En la Florícola se aplicó una Auditoría deControl Interno, a cada uno de los departamentos, en el periodo 1 de enero al 31de diciembre del 2014”. Esta auditoria permite evaluar y detectar posiblesfalencias y está diseñada para obtener una certeza razonable sobre el nivel decumplimiento del control de las actividades y manual de funciones. Con elexamen efectuado se determinó que no se realiza un archivo adecuado de ladocumentación contable, el jefe encargado no emite el informe diario de lospedidos de la materia prima, fertilizantes e insumos, los hallazgos fueronreflejados en el informe con las conclusiones y recomendaciones que permitan ala empresa tomar decisiones para así mejorar la situación de la misma
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Tesis Tesis Biblioteca La Matriz CONTABILIDAD Y AUDITORIA / LA MATRIZ Colección / Fondo / Acervo / Resguardo TESIS 657 P168ap (Browse shelf(Opens below)) Ej.1 Available T-003961
Browsing Biblioteca La Matriz shelves, Shelving location: CONTABILIDAD Y AUDITORIA / LA MATRIZ, Collection: Colección / Fondo / Acervo / Resguardo Close shelf browser (Hides shelf browser)
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TESIS 657 O837ex Examen especial al pago de horas extras y extraordinarias de la empresa Eléctrica provincial Cotopaxi S.A., de la ciudad de Latacunga; por el período 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 TESIS 657 P1162au Auditoría a la gestión de calidad en la Empresa ´Construcciones Ulloa´, ubicado en la Parroquia Igancio Flores del Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, al período 01 de enero al 31 de diciembre 2012. TESIS 657 P1162di Diseño de una base de datos para el manejo administrativo de imprentas gráficas, aplicado en gráficas nuevo mundo de la ciudad de Latacunga TESIS 657 P168ap Aplicación de una auditoría de control interno, en la Florícola ´ Rosely Flowers ´, ubicada en el sector Laigua, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, en el período 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 TESIS 657 P168in Investigación sobre la incidencia del riesgo de control en las empresas privadas de la ciudad de Latacunga provincia de Cotopaxi, aplicando el período enero - diciembre del 2011 TESIS 657 P168pl Plan de riesgo Crediticio en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., ubicada en la Ciudad de Latacunga Provincia de Cotopaxi en le período 1 de Enero al 31 de Diciembre 2014 TESIS 657 P171an Análisis del control gerencial en las cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Latacunga en el periodo de julio–diciembre del 2011.

Incluye CD-Rom, anexos

Tesis (Ingeniería en Contabilidad y Auditoría); Razo, Clara; Dir.

1. Fundamentación Teórica. 2. Diagnóstico Situacional. 3. Propuesta.

LAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA

El presente trabajo de investigación se realizó en la Empresa Florícola “ROSELYFLOWERS”, con el objetivo de aplicar una Auditoria de Control Interno paramedir el nivel de cumplimiento y eficiencia del sistema de control interno y elalcance de objetivos y metas, para este fin se utilizó el método inductivo,deductivo, observación, descriptivo, también se aplicó técnicas como laentrevista y encuestas, que sirvieron de ayuda para la recopilación de información,con el fin de conocer la situación actual. En la Florícola se aplicó una Auditoría deControl Interno, a cada uno de los departamentos, en el periodo 1 de enero al 31de diciembre del 2014”. Esta auditoria permite evaluar y detectar posiblesfalencias y está diseñada para obtener una certeza razonable sobre el nivel decumplimiento del control de las actividades y manual de funciones. Con elexamen efectuado se determinó que no se realiza un archivo adecuado de ladocumentación contable, el jefe encargado no emite el informe diario de lospedidos de la materia prima, fertilizantes e insumos, los hallazgos fueronreflejados en el informe con las conclusiones y recomendaciones que permitan ala empresa tomar decisiones para así mejorar la situación de la misma

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