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Implementación de un sistema de control interno al Supermercado Cercano, ubicado en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, sector Lasso, período octubre 2015 a febrero 2016 Laidy Patricia, Pilatasig Chaluisa y Viviana Nataly, Sánchez Boza

By: Contributor(s): Material type: TextTextEcuador :Latacunga : Universidad Técnica de Cotopaxi; Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Humanísticas; Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 2016Description: 181 páginas ; 30 cm ilContent type:
  • texto
Media type:
  • no mediado
Carrier type:
  • volumen
Subject(s): DDC classification:
  • TESIS 657 P637im
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Contents:
1. Fundamentación Teórica. 2. Diagnóstico situacional. 3. Propuesta.
Dissertation note: Tesis(Ingeniería en Contabilidad y Auditoría); Parreño, Jorge; Dir. Summary: El trabajo investigativo se realizó en el Supermercado Cercano empresa dedicada ala comercialización de productos de primera necesidad, el mismo que enfrentaalgunas problemáticas referentes a la inexistencia de controles, deficientecomunicación e incumplimiento de leyes y normas. El objetivo es implementar unSistema de Control Interno, que permita optimizar el uso de los recursos. Para estainvestigación se utilizó la metodología descriptiva, además para obtenerinformación real y objetiva utilizamos el método inductivo- deductivo y analíticosintéticoy las técnicas como entrevistas y encuestas las cuales fueron dirigidas atodo el personal que labora en la institución, considerando que son un factorfundamental que incide directamente para el desarrollo de la misma. Comoresultado de los instrumentos aplicados se determinó que existen deficientescontroles en las diferentes áreas de la empresa, la inexistencia de una misión, visión,objetivos y estructura organizacional, ineficiencia en la ejecución de actividades yestablecimiento de políticas las mismas que están repercutiendo de manera negativaen la organización. Por lo tanto la entidad necesita contar con un Sistema de ControlInterno para evaluar el cumplimiento de metas y medir el desempeño de lasactividades así también aumentar la eficacia y efectividad operativa y reducirposibles riesgos. Mediante la implementación de un Sistema de Control Internopermitirá maximizar la utilización de los recursos con eficiencia y calidad.
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Tesis Tesis Biblioteca La Matriz CONTABILIDAD Y AUDITORIA / LA MATRIZ Colección / Fondo / Acervo / Resguardo TESIS 657 P637im (Browse shelf(Opens below)) Ej.1 Available T-003947
Browsing Biblioteca La Matriz shelves, Shelving location: CONTABILIDAD Y AUDITORIA / LA MATRIZ, Collection: Colección / Fondo / Acervo / Resguardo Close shelf browser (Hides shelf browser)
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TESIS 657 P637au Auditoría Financiera en la Empresa Curtiembre Aldas ubicada en el Sector de Totóras, Provincia de Tungurahua en el período de Diciembre del 2014 TESIS 657 P637di Diseño e implementación de un sistema de control interno bajo el informe corre (control de recursos y los riegos Ecuador), en la empresa Tamboroses S.A. del cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi TESIS 657 P637di Diseño de un sistema de control interno en la estación de servicios y lubricantes Manuel Albán TESIS 657 P637im Implementación de un sistema de control interno al Supermercado Cercano, ubicado en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, sector Lasso, período octubre 2015 a febrero 2016 TESIS 657 P6471di Diseño de un sistema de control interno en la plantación Eastman Pérez Cía. Ltda. ubicada en la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga TESIS 657 P6471gu Guía técnica para la elaboración de un manual de control interno en el área de administración y finanzas de la empresa agua de corrientes s.a. TESIS 657 P6588im Implantación del departamento de auditoría interna en la Universidad Técnica de Cotopaxi

Incluye CD-Rom, anexos

Tesis(Ingeniería en Contabilidad y Auditoría); Parreño, Jorge; Dir.

1. Fundamentación Teórica. 2. Diagnóstico situacional. 3. Propuesta.

LAS TESIS DE GRADO SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA

El trabajo investigativo se realizó en el Supermercado Cercano empresa dedicada ala comercialización de productos de primera necesidad, el mismo que enfrentaalgunas problemáticas referentes a la inexistencia de controles, deficientecomunicación e incumplimiento de leyes y normas. El objetivo es implementar unSistema de Control Interno, que permita optimizar el uso de los recursos. Para estainvestigación se utilizó la metodología descriptiva, además para obtenerinformación real y objetiva utilizamos el método inductivo- deductivo y analíticosintéticoy las técnicas como entrevistas y encuestas las cuales fueron dirigidas atodo el personal que labora en la institución, considerando que son un factorfundamental que incide directamente para el desarrollo de la misma. Comoresultado de los instrumentos aplicados se determinó que existen deficientescontroles en las diferentes áreas de la empresa, la inexistencia de una misión, visión,objetivos y estructura organizacional, ineficiencia en la ejecución de actividades yestablecimiento de políticas las mismas que están repercutiendo de manera negativaen la organización. Por lo tanto la entidad necesita contar con un Sistema de ControlInterno para evaluar el cumplimiento de metas y medir el desempeño de lasactividades así también aumentar la eficacia y efectividad operativa y reducirposibles riesgos. Mediante la implementación de un Sistema de Control Internopermitirá maximizar la utilización de los recursos con eficiencia y calidad.

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